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组配分类 2020年度 发布机构 区旅体中心
生成日期 2021-09-29 公开方式 主动公开
温州市龙湾区旅游和体育事业发展中心(汇总)2020年度部门决算
发布日期:2021-09-29 14:54:26浏览次数: 来源:区旅体中心 字体:[ ]

目录

一、概况.........................................................................................................( )

(一)部门职责..............................................................................................( )

(二)机构设置...............................................................................................( )

二、2020年度部门决算公开表......................................................................( )

三、2020年度部门决算情况说明...................................................................( )

(一)收入支出决算总体情况说明...................................................................( )

(二)收入决算情况说明.................................................................................( )

(三)支出决算情况说明.................................................................................( )

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( )

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( )

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( )

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( )

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................( )

(十)机关运行经费支出说明..........................................................................( )

(十一)政府采购支出说明.............................................................................( )

(十二)国有资产占有情况说明......................................................................( )

(十三)预算绩效情况说明.............................................................................( )

四、名词解释..................................................................................................( )

一、概况

(一)部门职责

研究制订全区体育事业发展战略、规划、目标和体育事业年度发展计划;贯彻落实《全民健身计划纲要》,组织开展群众性体育活动;负责运动队的建设和业余训练,培训输送优秀体育后备人才,负责规划和组织省运会、市运会、区运会和各种重大竞赛的参赛工作;对全区学校体育及其体育招生工作进行宏观管理和指导;协作开展全区风景旅游整体形象的宣传和重大促销活动、重要旅游产品的开发;负责全区旅游标志标牌的制作、安装与管理;培育发展体育产业,研究和制订体育产业政策,归口管理体育市场;承办区政府和上级部门交办的其他事项。

(二)机构设置

旅体中心从预算单位构成看,温州市龙湾区旅游和体育事业发展中心(汇总)部门决算包括:中心本级决算和温州市龙湾区少年业余体育运动学校单位决算。

纳入温州市龙湾区旅游和体育事业发展中心(汇总)2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:温州市龙湾区旅游和体育事业发展中心(本级)和温州市龙湾区少年业余体育运动学校。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1,842.25万元,支出总计1,842.25万元,与2019年度相比,各减少908.14万元,下降33.02%。主要原因是:人员调出减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1,772.24万元;包括财政拨款收入1,772.24万元(其中,一般公共预算1,148.37万元,政府性基金预算623.87万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,772.25万元,其中基本支出696.80万元,占39.32%;项目支出1,075.45万元,占60.68%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1,772.24万元,支出总计1,772.24万元,与2019年相比,各减少908.06万元,下降33.88%。主要原因是人员调出减少;财政拨款支出年初预算数1,419.56万元,完成年初预算的124.84%,主要原因是年初预算未包含省市拨款经费。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,148.37万元,占本年支出合计的64.80%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少438.94万元,下降27.65%。主要原因是:人员调出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,148.37万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出1,030.04万元,占89.70%;社会保障和就业(类)支出51.48万元,占4.48%;卫生健康(类)支出22.01万元,占1.92%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出44.84万元,占3.90%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,130.12万元,支出决算为1,148.37万元,完成年初预算的101.62%,主要原因是增加省、市补助经费。

(1)2070101文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。年初预算为342.81万元,支出决算为307.09万元,完成年初预算的89.58%,决算数小于预算数的主要原因人员调出减少。

(2)2070199文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为131.17万元,支出决算为152.26万元,完成年初预算的116.08%,决算数大于预算数的主要原因人员整体工资调整。

(3)2070304文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项)。年初预算为31.47万元,支出决算为43.76万元,完成年初预算的139.05%,决算数大于预算数的主要原因是单位合并少体校人员增加。

(4)2070305文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)。年初预算为353.24万元,支出决算为167.26万元,完成年初预算的47.35%,决算数小于预算数的主要原因受疫情影响一部分体育项目没有开展活动。

(5)2070306文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)。年初预算为37.64万元,支出决算为34.96万元,完成年初预算的92.88%,决算数小于预算数的主要原因受疫情影响一部分体育项目没有开展活动。

(6)2070307文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)。年初预算为0万元,支出决算为166.03万元,无法决算完成年初预算比例,比年初预算增加166.03万元,决算数大于预算数的主要原因比年初预算增加网球中心整体维修保养166.03万元。

(7)2070308文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。年初预算为20万元,支出决算为8万元,完成年初预算的40%,决算数小于预算数的主要原因专项街道体育社团1+5建设12万元做二次指标调拨给街道没有反应出来。

(8)2070309文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育交流与合作(项)。年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数,较好的完成了年初预算。

(9)2070399文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。年初预算为3万元,支出决算为77.94万元,完成年初预算的2598.67%,决算数大于预算数的主要原因是原网球中心人员支出经费,因合并到少体校决算数增加。

(10)2079999文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为71.35万元,支出决算为67.74万元,完成年初预算的94.94%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响一部分体育项目没有开展活动。

(11)2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为37.56万元,支出决算为33.37万元,完成年初预算的69.71%,决算数小于预算数的主要原因人员调出减少。

(12)2080506社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为18.78万元,支出决算为16.90万元,完成年初预算的89.99%,决算数小于预算数的主要原因人员调出减少。

(13)2089901社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为4.04万元,支出决算为1.21万元,完成年初预算的29.95%,决算数小于预算数的主要原因人员调出减少。

(14)2101101卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为19.81万元,支出决算为17.24万元,完成年初预算的87.03%,决算数小于预算数的主要原因人员调出减少。

(15)2101102卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为1.89万元,支出决算为4.77万元,完成年初预算的252.38%,决算数大于预算数的主要原因是单位合并,人员增加。

(16)2210201住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为52.36万元,支出决算为44.84万元,完成年初预算的85.64%,决算数小于预算数的主要原因人员调出减少。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出696.80万元,其中:

人员经费655.10万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、伙食补助费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费41.71万元,主要包括:办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出623.87万元,占本年支出合计的35.20%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少469.12万元,下降42.92%。主要原因是:是受疫情影响一部分体育项目没有开展活动。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出623.87万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出623.87万元,占100.00%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为190万元,支出决算为623.87万元,完成年初预算的328.35%,主要原因是省、市政府性基金没有反应在年初预算里。其中:

(1)2290401其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为280万元,无法决算完成年初预算比例,比年初预算增加280万元,决算数大于预算数的主要原因是瑶溪山庄增资280万元。

(2)2296003其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为190万元,支出决算为343.87万元,完成年初预算的180.98%,决算数大于预算数的主要原因是省、市体彩公益金下达年初预算未知数。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是未安排“三公”经费预算,也无“三公”经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,增长0%,与上年持平,主要原因是无因公出国(境)费用;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是无公务用车购置及运行维护费;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,减少0.12万元,下降100.00%,主要原因是节约公务接待。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国(境)费用。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。2020年无开支内容。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费。主要用于公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。主要用于接待兄弟单位等支出。决算数等于预算数的主要原因是无公务接待费。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组,累计0人次。

外宾接待支出0万元,主要用于外宾接待接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出0万元,主要用于国内接待,接待0团组,0人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,预决算一致,且与2019年持平,主要原因是本单位为事业单位,无机关运行经费。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额197.34万元,其中:政府采购货物支出19.73万元、政府采购工程支出177.61万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额197.34万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额197.34万元,占政府采购支出总额的100.00%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,温州市龙湾区旅游和体育事业发展中心本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车无;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。 

根据预算绩效管理要求,旅体中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目15个,共涉及资金451.56万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度大型群体活动、为民办实事工程等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金623.87万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

旅体中心在2020年度部门决算中反映“街道体育社团1+5建设”、“校园足球经费”及“体育训练经费”项目绩效自评结果。

街道体育社团1+5建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:是2017年至2018年,通过两年建设,我区“1+5"体育社团建设已实现全覆盖。发现的问题及原因:一是组织网络不普及;二是经费有限。下一步改进措施:进一步完善体育组织网络,充分发挥街道级体育总会的积极作用,更好引导街道群众广泛开展全民健身活动。

龙湾区财政支出项目绩效自评表

(2020年度)

金额单位:万元

项目单位

名称

区旅游和体育事业发展中心   

项目名称

街道体育社团1+5建设

项目

责任部门

群体科

项目负责人

朱邦新

联系电话

86616918

项目

基本

情况

上年

结转

年初预算安排数

预算调整数

财政支付数

预算结余数


12


12

0

评价内容

分值

自评说明

自评得分

项目预算及预期绩效目标编制水平

10

本项目预算投入编制科学、规范、合理,预期绩效目标申报完整,产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化,投入与项目产出、效果目标匹配。

10

预算执行率

10

该项目实际支出12万元,预算执行率为100%。

10

项目组织管理水平

15

本项目由群体部门负责,建立了专项经费等项目管理制度,并严格按相关制度执行或在执行过程中无问题

15

资金支出

合理合规

15

本年项目支出明细对街道创建体育社团给予补助项目。符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定,且均在预算范围内,无与本项目预算不相符或无关的资金支出。

15

项目产出

30

我区“1+5"体育社团建设已实现全覆盖,共建设6个街道级体育总会,逐步发挥街道级体育总会的积极作用,引导街道群众广泛开展全民健身活动。

30

项目效益(效果)

20

完成“四提升四覆盖”的考核任务,进一步完善了体育组织网络,各街道级体育总会的积极发挥作用,引导街道群众广泛开展全民健身活动。

20

合计

100


100

自评结果

-

R优秀  90分≤得分≤100分; □良好  80分≤得分<90分;

□一般  60分≤得分<80分;  □较差  得分<60分

 

校园足球经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是新的周期继续保持我区国家级青少年足球学校1所,省级校园足球学校3所,市级校园足球学校6所以上,不断加强青少年足球在我区的啤机完善提高;二是新的周期我区青少年足球后备人才培养工作无论从人才数量和质量上都有新的起色,不断完善项目设置与布局。发现的问题及原因:一是经费有限;二是足球业余训练基地不足。下一步改进措施:及时调整和扩充校园足球业余训练基地,进一步夯实我区青少年足球基础。

 

龙湾区财政支出项目绩效自评表

(2020年度)

金额单位:万元

项目单位

名称

区旅游和体育事业发展中心   

项目名称

校园足球经费

项目

责任部门

竞训科

项目负责人

卢茹婵

联系电话

86628018

项目

基本

情况

上年

结转

年初预算安排数

预算调整数

财政支付数

预算结余数

0

10

0

10

0

评价内容

分值

自评说明

自评得分

项目预算及预期绩效目标编制水平

10

本项目预算编制科学、规范、合理,预期绩效目标申报完整,产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化,投入与项目产出、效果目标匹配。

10

预算执行率

10

该项目实际支出10万元,预算执行率为100%。

10

项目组织管理水平

15

项目组织体系按照上级有关规定和项目自身特点规范执行,没有存在违规违法行为。

15

资金支出

合理合规

15

符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定,且均在预算范围内,无与本项目预算不相符或无关的资金支出。

15

项目产出

30

切实提升我区青少年校园足球水平,提高我区校园足球人才数量和质量,进一步夯实我区校园足球建设,促进我区校园足球的开展。

30

项目效益(效果)

20

进一步夯实我区校园足球的基础,配合形成校园足球国家级、省级、市级、区级层级模式,全面推进校园足球队伍的形成,2020年新增2所国家级校园足球特色学校,我区共派出100余名运动员参加省、市级青少年锦标赛,共获1金3银好成绩,参赛人数、奖牌质量稳步提升。

20

合计

100

-

100

自评结果

-

R优秀  90分≤得分≤100分; □良好  80分≤得分<90分;

□一般  60分≤得分<80分;  □较差  得分<60分

训练经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:夯实了区少体校各项训练的基础,2020年区少体校运动健儿在各类体育赛事中表现优异,捷报频传,共获7金1银1铜。其中,射箭运动员邵一轩参加浙江省青少年射箭冠军赛及锦标赛获得4金1铜;排球运动员孔尧尧、刘文静参加浙江省青少年排球锦标赛(女子乙组)获得冠军。田径运动员邵筠博参加浙江省田径锦标赛及冠军赛获得2金1银。发现的问题及原因:一是组织网络不普及;二是经费有限。。下一步改进措施:夯实了区少体校各项训练的基础,规范业余训练正常有序开展,提升各项目运动员的运动水平。

龙湾区财政支出项目绩效自评表

(2020年度)

金额单位:万元

项目单位

名称

(盖章)

项目名称

体育训练经费

项目

责任部门

少体校

项目负责人

卢茹婵

联系电话

86628018

项目

基本

情况

上年

结转

年初预算安排数

预算调整数

财政支付数

预算结余数

0

8

0

8

0

评价内容

分值

自评说明

自评得分

项目预算及预期绩效目标编制水平

10

本项目预算编制科学、规范、合理,预期绩效目标申报完整,产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化,投入与项目产出、效果目标匹配。

10

预算执行率

10

该项目实际支出8万元,预算执行率为100%。

10

项目组织管理水平

15

组织管理体系运行按照有关规章制度要求规范执行,没有存在违规违法问题

15

资金支出

合理合规

15

符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定,且均在预算范围内,无与本项目预算不相符或无关的资金支出。

15

项目产出

30

夯实了区少体校各项训练的基础,规范业余训练正常有序开展,提升各项目运动员的运动水平。

30

项目效益(效果)

20

夯实了区少体校各项训练的基础,2020年区少体校运动健儿在各类体育赛事中表现优异,捷报频传,共获7金1银1铜。其中,射箭运动员邵一轩参加浙江省青少年射箭冠军赛及锦标赛获得4金1铜;排球运动员孔尧尧、刘文静参加浙江省青少年排球锦标赛(女子乙组)获得冠军。田径运动员邵筠博参加浙江省田径锦标赛及冠军赛获得2金1银。

20

合计

100

-

100

自评结果

-

R优秀  90分≤得分≤100分; □良好  80分≤得分<90分;

□一般  60分≤得分<80分;  □较差  得分<60分

 

3.财政评价项目绩效评价结果

财政委托浙江天平会计师事务所对我单位为民办实事工程项目进行绩效评价,综合评价得分为86分,评价等次为良好。

4.部门评价项目绩效评价结果

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

19.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项):反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

20.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项):反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

21.练(项):反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

22.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项):反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

23.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

24.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育交流与合作(项):反映用于体育交流与合作等方面的支出。

25.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):反映用于上述项目以外其他体育方面的支出。

26.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

27.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

28.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

29.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

30.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

31.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

32.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(类):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

33.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府基金安排的支出(项):反映其他政府性基金安排的支出。

34.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):反映用于体育事业的彩票公益金支出。 

94温州市龙湾区旅游和体育事业发展中心 为民办实事工程经费绩效自评复核报告.doc

温州市龙湾区旅游和体育事业发展中心(汇总)2020年度部门决算.xls

温州市龙湾区少年业余体育运动学校批复表.xls

温州市龙湾区少年业余体育运动学校2020年度单位决算.docx

温州市龙湾区旅游和体育事业发展中心(本级)批复表.xls

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索引号 001008003002033/2021-40659
组配分类 2020年度 发布机构 区旅体中心
生成日期 2021-09-29 公开方式 主动公开

温州市龙湾区旅游和体育事业发展中心(汇总)2020年度部门决算

发布日期:2021-09-29 浏览次数: 来源:区旅体中心 字体:[ ]

目录

一、概况.........................................................................................................( )

(一)部门职责..............................................................................................( )

(二)机构设置...............................................................................................( )

二、2020年度部门决算公开表......................................................................( )

三、2020年度部门决算情况说明...................................................................( )

(一)收入支出决算总体情况说明...................................................................( )

(二)收入决算情况说明.................................................................................( )

(三)支出决算情况说明.................................................................................( )

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( )

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( )

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( )

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( )

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................( )

(十)机关运行经费支出说明..........................................................................( )

(十一)政府采购支出说明.............................................................................( )

(十二)国有资产占有情况说明......................................................................( )

(十三)预算绩效情况说明.............................................................................( )

四、名词解释..................................................................................................( )

一、概况

(一)部门职责

研究制订全区体育事业发展战略、规划、目标和体育事业年度发展计划;贯彻落实《全民健身计划纲要》,组织开展群众性体育活动;负责运动队的建设和业余训练,培训输送优秀体育后备人才,负责规划和组织省运会、市运会、区运会和各种重大竞赛的参赛工作;对全区学校体育及其体育招生工作进行宏观管理和指导;协作开展全区风景旅游整体形象的宣传和重大促销活动、重要旅游产品的开发;负责全区旅游标志标牌的制作、安装与管理;培育发展体育产业,研究和制订体育产业政策,归口管理体育市场;承办区政府和上级部门交办的其他事项。

(二)机构设置

旅体中心从预算单位构成看,温州市龙湾区旅游和体育事业发展中心(汇总)部门决算包括:中心本级决算和温州市龙湾区少年业余体育运动学校单位决算。

纳入温州市龙湾区旅游和体育事业发展中心(汇总)2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:温州市龙湾区旅游和体育事业发展中心(本级)和温州市龙湾区少年业余体育运动学校。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1,842.25万元,支出总计1,842.25万元,与2019年度相比,各减少908.14万元,下降33.02%。主要原因是:人员调出减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1,772.24万元;包括财政拨款收入1,772.24万元(其中,一般公共预算1,148.37万元,政府性基金预算623.87万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,772.25万元,其中基本支出696.80万元,占39.32%;项目支出1,075.45万元,占60.68%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1,772.24万元,支出总计1,772.24万元,与2019年相比,各减少908.06万元,下降33.88%。主要原因是人员调出减少;财政拨款支出年初预算数1,419.56万元,完成年初预算的124.84%,主要原因是年初预算未包含省市拨款经费。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,148.37万元,占本年支出合计的64.80%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少438.94万元,下降27.65%。主要原因是:人员调出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,148.37万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出1,030.04万元,占89.70%;社会保障和就业(类)支出51.48万元,占4.48%;卫生健康(类)支出22.01万元,占1.92%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出44.84万元,占3.90%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,130.12万元,支出决算为1,148.37万元,完成年初预算的101.62%,主要原因是增加省、市补助经费。

(1)2070101文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。年初预算为342.81万元,支出决算为307.09万元,完成年初预算的89.58%,决算数小于预算数的主要原因人员调出减少。

(2)2070199文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为131.17万元,支出决算为152.26万元,完成年初预算的116.08%,决算数大于预算数的主要原因人员整体工资调整。

(3)2070304文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项)。年初预算为31.47万元,支出决算为43.76万元,完成年初预算的139.05%,决算数大于预算数的主要原因是单位合并少体校人员增加。

(4)2070305文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)。年初预算为353.24万元,支出决算为167.26万元,完成年初预算的47.35%,决算数小于预算数的主要原因受疫情影响一部分体育项目没有开展活动。

(5)2070306文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)。年初预算为37.64万元,支出决算为34.96万元,完成年初预算的92.88%,决算数小于预算数的主要原因受疫情影响一部分体育项目没有开展活动。

(6)2070307文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)。年初预算为0万元,支出决算为166.03万元,无法决算完成年初预算比例,比年初预算增加166.03万元,决算数大于预算数的主要原因比年初预算增加网球中心整体维修保养166.03万元。

(7)2070308文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。年初预算为20万元,支出决算为8万元,完成年初预算的40%,决算数小于预算数的主要原因专项街道体育社团1+5建设12万元做二次指标调拨给街道没有反应出来。

(8)2070309文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育交流与合作(项)。年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数,较好的完成了年初预算。

(9)2070399文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。年初预算为3万元,支出决算为77.94万元,完成年初预算的2598.67%,决算数大于预算数的主要原因是原网球中心人员支出经费,因合并到少体校决算数增加。

(10)2079999文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为71.35万元,支出决算为67.74万元,完成年初预算的94.94%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响一部分体育项目没有开展活动。

(11)2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为37.56万元,支出决算为33.37万元,完成年初预算的69.71%,决算数小于预算数的主要原因人员调出减少。

(12)2080506社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为18.78万元,支出决算为16.90万元,完成年初预算的89.99%,决算数小于预算数的主要原因人员调出减少。

(13)2089901社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为4.04万元,支出决算为1.21万元,完成年初预算的29.95%,决算数小于预算数的主要原因人员调出减少。

(14)2101101卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为19.81万元,支出决算为17.24万元,完成年初预算的87.03%,决算数小于预算数的主要原因人员调出减少。

(15)2101102卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为1.89万元,支出决算为4.77万元,完成年初预算的252.38%,决算数大于预算数的主要原因是单位合并,人员增加。

(16)2210201住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为52.36万元,支出决算为44.84万元,完成年初预算的85.64%,决算数小于预算数的主要原因人员调出减少。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出696.80万元,其中:

人员经费655.10万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、伙食补助费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费41.71万元,主要包括:办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出623.87万元,占本年支出合计的35.20%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少469.12万元,下降42.92%。主要原因是:是受疫情影响一部分体育项目没有开展活动。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出623.87万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出623.87万元,占100.00%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为190万元,支出决算为623.87万元,完成年初预算的328.35%,主要原因是省、市政府性基金没有反应在年初预算里。其中:

(1)2290401其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为280万元,无法决算完成年初预算比例,比年初预算增加280万元,决算数大于预算数的主要原因是瑶溪山庄增资280万元。

(2)2296003其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为190万元,支出决算为343.87万元,完成年初预算的180.98%,决算数大于预算数的主要原因是省、市体彩公益金下达年初预算未知数。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是未安排“三公”经费预算,也无“三公”经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,增长0%,与上年持平,主要原因是无因公出国(境)费用;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是无公务用车购置及运行维护费;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,减少0.12万元,下降100.00%,主要原因是节约公务接待。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国(境)费用。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。2020年无开支内容。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费。主要用于公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。主要用于接待兄弟单位等支出。决算数等于预算数的主要原因是无公务接待费。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组,累计0人次。

外宾接待支出0万元,主要用于外宾接待接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出0万元,主要用于国内接待,接待0团组,0人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,预决算一致,且与2019年持平,主要原因是本单位为事业单位,无机关运行经费。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额197.34万元,其中:政府采购货物支出19.73万元、政府采购工程支出177.61万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额197.34万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额197.34万元,占政府采购支出总额的100.00%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,温州市龙湾区旅游和体育事业发展中心本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车无;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。 

根据预算绩效管理要求,旅体中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目15个,共涉及资金451.56万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度大型群体活动、为民办实事工程等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金623.87万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

旅体中心在2020年度部门决算中反映“街道体育社团1+5建设”、“校园足球经费”及“体育训练经费”项目绩效自评结果。

街道体育社团1+5建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:是2017年至2018年,通过两年建设,我区“1+5"体育社团建设已实现全覆盖。发现的问题及原因:一是组织网络不普及;二是经费有限。下一步改进措施:进一步完善体育组织网络,充分发挥街道级体育总会的积极作用,更好引导街道群众广泛开展全民健身活动。

龙湾区财政支出项目绩效自评表

(2020年度)

金额单位:万元

项目单位

名称

区旅游和体育事业发展中心   

项目名称

街道体育社团1+5建设

项目

责任部门

群体科

项目负责人

朱邦新

联系电话

86616918

项目

基本

情况

上年

结转

年初预算安排数

预算调整数

财政支付数

预算结余数


12


12

0

评价内容

分值

自评说明

自评得分

项目预算及预期绩效目标编制水平

10

本项目预算投入编制科学、规范、合理,预期绩效目标申报完整,产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化,投入与项目产出、效果目标匹配。

10

预算执行率

10

该项目实际支出12万元,预算执行率为100%。

10

项目组织管理水平

15

本项目由群体部门负责,建立了专项经费等项目管理制度,并严格按相关制度执行或在执行过程中无问题

15

资金支出

合理合规

15

本年项目支出明细对街道创建体育社团给予补助项目。符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定,且均在预算范围内,无与本项目预算不相符或无关的资金支出。

15

项目产出

30

我区“1+5"体育社团建设已实现全覆盖,共建设6个街道级体育总会,逐步发挥街道级体育总会的积极作用,引导街道群众广泛开展全民健身活动。

30

项目效益(效果)

20

完成“四提升四覆盖”的考核任务,进一步完善了体育组织网络,各街道级体育总会的积极发挥作用,引导街道群众广泛开展全民健身活动。

20

合计

100


100

自评结果

-

R优秀  90分≤得分≤100分; □良好  80分≤得分<90分;

□一般  60分≤得分<80分;  □较差  得分<60分

 

校园足球经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是新的周期继续保持我区国家级青少年足球学校1所,省级校园足球学校3所,市级校园足球学校6所以上,不断加强青少年足球在我区的啤机完善提高;二是新的周期我区青少年足球后备人才培养工作无论从人才数量和质量上都有新的起色,不断完善项目设置与布局。发现的问题及原因:一是经费有限;二是足球业余训练基地不足。下一步改进措施:及时调整和扩充校园足球业余训练基地,进一步夯实我区青少年足球基础。

 

龙湾区财政支出项目绩效自评表

(2020年度)

金额单位:万元

项目单位

名称

区旅游和体育事业发展中心   

项目名称

校园足球经费

项目

责任部门

竞训科

项目负责人

卢茹婵

联系电话

86628018

项目

基本

情况

上年

结转

年初预算安排数

预算调整数

财政支付数

预算结余数

0

10

0

10

0

评价内容

分值

自评说明

自评得分

项目预算及预期绩效目标编制水平

10

本项目预算编制科学、规范、合理,预期绩效目标申报完整,产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化,投入与项目产出、效果目标匹配。

10

预算执行率

10

该项目实际支出10万元,预算执行率为100%。

10

项目组织管理水平

15

项目组织体系按照上级有关规定和项目自身特点规范执行,没有存在违规违法行为。

15

资金支出

合理合规

15

符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定,且均在预算范围内,无与本项目预算不相符或无关的资金支出。

15

项目产出

30

切实提升我区青少年校园足球水平,提高我区校园足球人才数量和质量,进一步夯实我区校园足球建设,促进我区校园足球的开展。

30

项目效益(效果)

20

进一步夯实我区校园足球的基础,配合形成校园足球国家级、省级、市级、区级层级模式,全面推进校园足球队伍的形成,2020年新增2所国家级校园足球特色学校,我区共派出100余名运动员参加省、市级青少年锦标赛,共获1金3银好成绩,参赛人数、奖牌质量稳步提升。

20

合计

100

-

100

自评结果

-

R优秀  90分≤得分≤100分; □良好  80分≤得分<90分;

□一般  60分≤得分<80分;  □较差  得分<60分

训练经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:夯实了区少体校各项训练的基础,2020年区少体校运动健儿在各类体育赛事中表现优异,捷报频传,共获7金1银1铜。其中,射箭运动员邵一轩参加浙江省青少年射箭冠军赛及锦标赛获得4金1铜;排球运动员孔尧尧、刘文静参加浙江省青少年排球锦标赛(女子乙组)获得冠军。田径运动员邵筠博参加浙江省田径锦标赛及冠军赛获得2金1银。发现的问题及原因:一是组织网络不普及;二是经费有限。。下一步改进措施:夯实了区少体校各项训练的基础,规范业余训练正常有序开展,提升各项目运动员的运动水平。

龙湾区财政支出项目绩效自评表

(2020年度)

金额单位:万元

项目单位

名称

(盖章)

项目名称

体育训练经费

项目

责任部门

少体校

项目负责人

卢茹婵

联系电话

86628018

项目

基本

情况

上年

结转

年初预算安排数

预算调整数

财政支付数

预算结余数

0

8

0

8

0

评价内容

分值

自评说明

自评得分

项目预算及预期绩效目标编制水平

10

本项目预算编制科学、规范、合理,预期绩效目标申报完整,产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化,投入与项目产出、效果目标匹配。

10

预算执行率

10

该项目实际支出8万元,预算执行率为100%。

10

项目组织管理水平

15

组织管理体系运行按照有关规章制度要求规范执行,没有存在违规违法问题

15

资金支出

合理合规

15

符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定,且均在预算范围内,无与本项目预算不相符或无关的资金支出。

15

项目产出

30

夯实了区少体校各项训练的基础,规范业余训练正常有序开展,提升各项目运动员的运动水平。

30

项目效益(效果)

20

夯实了区少体校各项训练的基础,2020年区少体校运动健儿在各类体育赛事中表现优异,捷报频传,共获7金1银1铜。其中,射箭运动员邵一轩参加浙江省青少年射箭冠军赛及锦标赛获得4金1铜;排球运动员孔尧尧、刘文静参加浙江省青少年排球锦标赛(女子乙组)获得冠军。田径运动员邵筠博参加浙江省田径锦标赛及冠军赛获得2金1银。

20

合计

100

-

100

自评结果

-

R优秀  90分≤得分≤100分; □良好  80分≤得分<90分;

□一般  60分≤得分<80分;  □较差  得分<60分

 

3.财政评价项目绩效评价结果

财政委托浙江天平会计师事务所对我单位为民办实事工程项目进行绩效评价,综合评价得分为86分,评价等次为良好。

4.部门评价项目绩效评价结果

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

19.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项):反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

20.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项):反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

21.练(项):反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

22.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项):反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

23.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

24.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育交流与合作(项):反映用于体育交流与合作等方面的支出。

25.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):反映用于上述项目以外其他体育方面的支出。

26.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

27.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

28.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

29.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

30.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

31.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

32.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(类):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

33.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府基金安排的支出(项):反映其他政府性基金安排的支出。

34.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):反映用于体育事业的彩票公益金支出。 

94温州市龙湾区旅游和体育事业发展中心 为民办实事工程经费绩效自评复核报告.doc

温州市龙湾区旅游和体育事业发展中心(汇总)2020年度部门决算.xls

温州市龙湾区少年业余体育运动学校批复表.xls

温州市龙湾区少年业余体育运动学校2020年度单位决算.docx

温州市龙湾区旅游和体育事业发展中心(本级)批复表.xls

温州市龙湾区旅游和体育事业发展中心(本级)2020年度单位决算.docx