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组配分类 2020年度 发布机构 温州市龙湾区交通运输局
生成日期 2021-09-29 公开方式 主动公开
温州市龙湾区交通运输局(汇总)2020年度部门决算
发布日期:2021-09-29 11:23:07浏览次数: 来源:区交通局 字体:[ ]


一、概况...........................................................................................................(1)

(一)部门职责.................................................................................................(1)

(二)机构设置.................................................................................................(3)

二、2020年度部门决算公开表.........................................................................(3)

三、2020年度部门决算情况说明......................................................................(3)

(一)收入支出决算总体情况说明....................................................................(3)

(二)收入决算情况说明...................................................................................(4)

(三)支出决算情况说明...................................................................................(4)

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................(4)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................................(5)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..........................................(8)

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明......................................(9)

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................(10)

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...........................(12)

(十)机关运行经费支出说明............................................................................(13)

(十一)政府采购支出说明...............................................................................(13)

(十二)国有资产占有情况说明........................................................................(14)

(十三)预算绩效情况说明...............................................................................(14)

四、名词解释.....................................................................................................(19)

一、概况

(一)部门职责

1.贯彻实施综合交通运输发展战略、政策和标准,加快推进温州综合交通枢纽建设。负责起草相关规范性文件。负责交通运输领域综合改革。负责交通运输信用体系建设。会同有关部门推动综合交通产业发展,负责交通运输业培育。

2.组织编制综合交通体系规划,统筹区域、城乡交通发展,参与编制综合交通运输发展规划。负责编制并监督实施公路、水路、公共交通、综合交通运输枢纽等专项规划。会同有关部门编制机场专项规划,参与编制铁路(含国家铁路、地方铁路)、城市轨道交通(含市域铁路、地铁等,下同)专项规划。监督指导全区综合交通重大项目前期工作。

3.负责协调综合交通建设,统筹安排项目建设时序。监督指导全区公路、水路、机场、城市轨道交通、地方铁路建设及交通运输基础设施管理和维护。负责公路、水路、城市轨道交通、地方铁路建设行业管理。提出公路、水路、机场固定资产投资方向和规模建议。

4.负责协调推进综合运输发展,监督指导综合交通运输枢纽及城乡客货运有关设施管理。指导交通物流发展,会同有关部门拟订相关政策和标准。指导道路、水路等运输行业管理和轨道交通运营监督管理。依法承担渔业船舶检验和监督管理。

5.负责公路、水路、机场、城市轨道交通、公共交通和职权范围内港口的安全生产及应急管理。按规定协调国家重点物资和紧急客货运输。负责国省道运行监测和协调。指导航道网络、农村路网运行监测和协调。

6.负责交通工程质量监督管理行政执法,指导公路路政、道路运政、水路运政、航道行政等行政执法监督管理。负责交通运输行政审批监督管理。贯彻落实交通运输行业生态环境保护要求,指导公路、水路行业和港口岸线生态保护及修复、节能减排、污染防治等。

7.负责综合交通大数据管理,牵头构建数字交通服务体系。会同有关部门拟订交通领域科技发展规划,监督实施交通运输行业重大科技项目、技术标准和规范。

8.负责提出交通资金安排建议并监督使用。负责提出交通运输发展专项资金安排建议并监督实施。监督指导交通有关规费以及减轻企业负担相关政策实施。指导交通领域投融资平台和机制建设。会同有关部门加强交通运输国有企业监督管理。

9.负责民用机场地方管理工作。指导监督民用机场执行有关技术标准、规章制度。负责民航涉地综合协调和民航行业管理外的通用航空管理。

10.负责全区国防交通和交通领域军民融合相关工作。

11完成区委、区政府交办的其他任务。

12.有关职责分工。

关于综合交通规划。区交通运输局会同区发展和改革局、市自然资源和规划局龙湾分局等部门,建立综合交通规划编制和执行协调机制,由区发展和改革局负责与国民经济和社会发展规划的衔接合一,市自然资源和规划龙湾分局负责与国土空间规划的衔接合一。

(二)机构设置

从预算单位构成看,温州市龙湾区交通运输局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算

纳入温州市龙湾区交通运输局(汇总)2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 温州市龙湾区交通运输局(本级)

2. 温州市龙湾区公路管理中心

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计7,070.79万元,支出总计7,070.79万元,与2019年度相比,减少2,722.94万元,下降27.80%。主要原因是:与上年对比受疫情影了工程进度,同时因区域整治工程项目减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计7,070.79万元;包括财政拨款收入7,070.79万元(其中,一般公共预算4,464.68万元,政府性基金预算2,606.11万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计7,070.79万元,其中基本支出1,607.98万元,占22.74%;项目支出5,462.81万元,占77.26%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计7,070.79万元,支出总计7,070.79万元,与2019年相比,各减少2,722.94万元,下降27.80%。主要原因是与上年对比受疫情影了工程进度,同时因区域整治工程项目减少;财政拨款支出年初预算数3,505.07万元,完成年初预算的201.73%,主要原因是有预算追加,总执行超出年初预算。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,464.68万元,占本年支出合计的63.14%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少918.69万元,下降17.07%。主要原因是:与上年对比受疫情影了工程进度,同时因区域整治工程项目减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,464.68万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出137.83万元,占3.09%;卫生健康(类)支出74.14万元,占1.66%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出4,142.82万元,占92.79%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出109.89万元,占2.46%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,505.07万元,支出决算为4,464.68万元,完成年初预算的127.38%,主要原因是有预算追加,总执行超出年初预算。其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为102.82万元,支出决算为88.10万元,完成年初预算的85.68%,决算数小于预算数的主要原因机构改革人员减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为51.41万元,支出决算为44.05万元,完成年初预算的85.70%,决算数小于预算数的主要原因机构改革人员减

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为12.08万元,支出决算为5.68万元,完成年初预算的47.02%,决算数小于预算数的主要原因机构改革人员减少。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为21.70万元,支出决算为21.70万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是交通局行政单位无人员变动

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为56.60万元,支出决算为52.44万元,完成年初预算的92.65%。决算数小于预算数的主要原因机构改革人员减少。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为249.68万元,支出决算为291.52万元,完成年初预算的116.76%。决算数大于预算数的主要原因基本支出交通局人员支出有调高

交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为182.48万元,支出决算为150.34万元,完成年初预算的82.39%。决算数小于预算数的主要原因疫情影响街道治堵的指标调减,ETC推广发行宣传工作经费节约等支出减少。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为1,345.14万元,支出决算为510.19万元,完成年初预算的37.93%。决算数小于预算数的主要原因交通局上半年日常养护属于停止状态,导致项目支付执行率低。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。年初预算为1,351.06万元,支出决算为3,167.20万元,完成年初预算的234.42%。决算数大于预算数的主要原因专项国省道与农村公路大中修、综合整治结算尾款等项目增加。

交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对城市公交的补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为23.58万元,年初预算增加23.58万元。决算数大于预算数的主要原因专项省补公交补助增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为132.10万元,支出决算为109.89万元,完成年初预算的83.17%。决算数小于预算数的主要原因原因机构改革人员减少。

 (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,607.98万元,其中:

人员经费1,541.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、  绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助包括生活补助、医疗费补助、奖励金其他对个人和家庭的补助。

公用经费66.16万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出2,606.11万元,占本年支出合计的36.86%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少1,804.25万元,下降40.91%。主要原因是:因疫情上半年日常养护属于停止状态,工程项目减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出2,606.11万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出2,606.11万元,占100.00%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为2,606.11万元,无法计算完成年初预算比例,比年初预算增加2,606.11万元,主要原因是追加道路综合整治、道路养护专项资金。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2,606.11万元,无法计算完成年初预算比例,比年初预算增加2,606.11万元,决算数大于预算数的主要原因追加道路综合整治、道路养护专项资金

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为37.30万元,支出决算为25.35万元,完成预算的67.96%, 2020年度“三公”经费支出决算数于预算数的主要原因是因机构改革,4辆车划拨到市里运行费减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,增长0%,与上年持平,主要原因是无因公出国(境)费用;公务用车购置及运行维护费支出决算为25.29万元,占99.78%,与2019年度相比,增加19.43万元,增长331.50%,主要原因是原2019年省里已统一下拨经费并购置,因机构改革期间暂停办理手续,省补经费结转到2020年增加支出;公务接待费支出决算为0.06万元,占0.22%,与2019年度相比,减少0.07万元,下降54.17%,主要原因是本着厉行节约原则控制支出。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国(境)人员。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为36.80万元,支出决算为25.29万元,完成预算的68.72%。决算数于预算数的主要原因是因机构改革,4辆车划拨到市里运行费减少

公务用车购置预算数为24.30万元,支出决算为24.30万元(含购置税等附加费用),完成预算的100%。决算数于预算数的主要原因是原2019年省里已统一下拨经费并购置,因机构改革期间暂停办理手续,省补经费结转到2020年增加支出。主要用于经批准购置的1辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为12.5万元,支出0.99万元,完成预算的7.92%。决算数小于预算数的主要原因是因机构改革,4辆车划拨到市里运行费减少。主要用于1车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费预算数为0.5万元,支出决算为0.06万元,完成预算的12%。主要用于接待业务往来等支出。决算数小于预算数的主要原因是执行将本着厉行节约原则控制支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1团组,累计18人次。

外宾接待支出0万元,主要用于无接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出0.06万元,主要用于业务往来接待1团组,18人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为43.93万元,支出决算为31.73万元,完成年初预算的72.23%,决算数小于预算数的主要原因本着厉行节约原则控制支出;比2019年度减少45.99万元,下降68.99%,主要原因是本着厉行节约原则控制支出

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额564.07万元,其中:政府采购货物支出5.00万元、政府采购工程支出54.22万元、政府采购服务支出504.85万元。授予中小企业合同金额564.07万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额5.00万元,占政府采购支出总额的0.89%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,温州市龙湾区交通运输局本级及所属各单位共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,温州市龙湾区交通运输局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目19个,共涉及资金2,856.70万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度S332温强线2019年养护大中修-社田桥、G15沈海高速龙飞路至瓯江路段桥下空间利用工程等15个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金2,606.11万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。    

组织对“ETC推广发行宣传工作”“交通治堵工作经费”等19个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出2,856.70万元,政府性基金预算支出2,606.11万元。其中,对“智慧交通一期经费”“智慧交通经费”“农村公路小修保养”等项目分别委托“致同会计师事务所(特殊普通合伙)温州分所”“温州得恒财务管理咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,项目预期绩效目标编制需更加科学合理编制预期绩效目标,细化量化绩效目标,提高项目预期绩效目标与投入目标的匹配度。需强化项目过程管理,提高内部控制有效性。加快项目实施进度,保证财政资金的使用效益。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

温州市龙湾区交通运输局在2020年度部门决算中反映智慧交通经费及农村公路养护(县道)项目绩效自评结果。

智慧交通经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97.94分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为79.70万元,执行数为69.15万元,完成预算的86.76%。项目绩效目标完成情况:一是以龙湾区智慧城市示范区创建和全市智慧交通建设为契机,结合区交通管理指挥现状,以提高交通管理服务水平和指挥能力、掌握道路交通动态情况等为目标;二是充分集成现有资源,着力打造“智慧城市示范区”的智慧交通,纳入全市统筹建设的智慧交通体系,形成一个统一的信息共享,、全局控制、扁平化管理指挥平台。发现的问题及原因:一是该项目已完成高速动态称重系统、车牌自动识别系统和可变信息标志等内容建设,通过增加了非现场治超执法系统,实现24小时车辆运输动态监控。但2019年因机构改革原因,项目单位执法权调整,导致该系统无法发挥预定用途,项目效益未能完全体现。二是强化项目过程管理,提高内部控制有效性。下一步改进措施:一是聘请专业人员对动态监控时行管理;二是需增加聘请专业人员预算。













龙湾区财政支出项目绩效自评表

(2020年度)


金额单位:万元

项目单位名称(盖章)

温州市龙湾区交通运输局

项目名称

智慧交通经费

项目责任部门

办公室

项目负责人

陈剑波

联系电话

86968739

项目基本概况

上年结转

年初预算安排数

预算调整数

财政支付数

预算结余数

0

79.7

0

69.15

10.55

评价内容

分值

自评说明

自评得分

项目预算及预期绩效目标编制水平

10

本项目预算(即投入目标)编制科学、规范、合理,预期绩效目标申报完整,产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化,投入与项目产出、效果目标匹配。

10

预算执行率

10

执行率86.76%

7.94

项目组织管理水平

15

本项目由办公室负责,建立了采购服务招标等项目管理制度,并严格按相关制度执行。

15

资金支出合理合规

15

本项目支出明细内容符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定,且均在预算范围内,无与本项目预算不相符或无关的资金支出。

15

项目产出

30

在S332省道状元码头段建设智慧交通二期工程,该工程主要是货运车辆治超非现场执法系统的建设。并于2019年9月投入使用,对4000多辆车辆提供超限超载违法依据,并移送到交通执法部门进行处罚。该系统建成后从原来货车的超限率45%左右降到现在的8%,极大的保护了公路设施的安全

30

项目效益(效果)

20

该项目是货运车辆 “非现场治超执法系统”,是对违法超限超载车辆进行动态监控及后续处理相结合的执法模式。可以实现24小时车辆运输动态监控,包括车辆信息系统、非现场执法数据管理平台、网络通信存储系统等三部分构成。他的建设是公路超限执法从人防到计防的转变,并且对通过省道332龙湾段所有货运车辆实施24小时动态无盲区的监控,真正达到非现场执法。该系统建成后从原来货车的超限率45%左右降到现在的8%,极大的保护了公路设施的安全。

20

合计

100


97.94

自评结果

-

优秀90分≤得分≤100分

良好80分≤得分<90分


一般60分≤得分<80分


较差 得分<60分

优秀90分≤得分≤100分



单位负责人:

胡中海

项目负责人:

陈剑波

填表日期:

2021.4.21

 

农村公路养护(县道)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分91.75分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为173.00万元,执行数为107.33万元,完成预算的62.04%。项目绩效目标完成情况:一是路面日常养护,县道总长28.296公里,平均路面宽度12米,面积340752平方米;二是桥梁日常维护,共计桥梁16座。发现的问题及原因:一是该项目已申报预期绩效目标,但效益目标未设置量化指标,绩效目标编制水平有待进一步提高;二是项目预算执行率较低,仅有62.04%,项目预算执行率有待提高。下一步改进措施:一是重视项目预期绩效目标编报工作,科学预算,合理决策,如绩效目标的具体指标细化、量化,为绩效评价工作开展提供有效可比数据;二是加强项目预算执行管理,精确测算,合理投入,提高项目预算执行率。













龙湾区财政支出项目绩效自评表

(2020)


金额单位:万元

项目单位名称(盖章)

温州市龙湾区公路管理中心

项目名称

农村公路养护(县道)

项目责任部门

养护公司

项目负责人

章奇

联系电话

55881007

项目基本概况

上年结转

年初预算安排数

预算调整数

财政支付数

预算结余数

0

173

0

107.33

65.67

评价内容

分值

自评说明

自评得分

项目预算及预期绩效目标编制水平

10

本项目预算(即投入目标)编制科学、规范、合理,预期绩效目标申报完整,产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化,投入与项目产出、效果目标匹配。

10

预算执行率

10

该项目实际支出107.33万元,预算执行率为62%。

1.75

项目组织管理水平

15

本项目由公路养护公司负责,建立了工程施工招标项目管理制度,并严格按相关制度执行。

15

资金支出合理合规

15

本年项目支出明细内容包括工程费用。符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定,且均在预算范围内,无与本项目预算不相符或无关的资金支出。

15

项目产出

30

项目绩效产出目标为“县道农村公路日常小修保养维护内容”,实际完成了各类数字城管件、日常路面病害维修、其他应急类处置修复等。

30

项目效益(效果)

20

社会效益:项目预期社会效益指标值“消除路面安全隐患,保障道路正常通行”,项目完成后实现的具体效益指标值“路面坑洞修复率100%,数字城管件修复完成100%”,达到目标要求。

20

合计

100


91.75

自评结果

-

优秀90分≤得分≤100分

良好80分≤得分<90分


一般60分≤得分<80分


较差 得分<60分


-


单位负责人:


项目负责人:

章奇

填表日期:

2021.4.21

 

3.财政评价项目绩效评价结果

财政评价项目评价分别是智慧交通经费(一期、二期)与农村公路养护(县道)3个项目,评价结果均为良好。

  

4.部门评价项目绩效评价结果

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):指反映行政单位的基本支出。

23.交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

24.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(款):指反映公路养护支出。

25.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(款):反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

26.交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对城市公交的补贴(项):反映成品油价格改革财政对城市公交的补贴。

27.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(款):反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

 附件:

1. 温州市龙湾区交通运输局(汇总)2020年度部门决算

2. 温州市龙湾区交通运输局(本级)2020年度单位决算

3. 温州市龙湾区交通运输局(本级)2020年度单位决算

4. 温州市龙湾区公路管理中心2020年度单位决算

5. 温州市龙湾区公路管理中心2020年度单位决算

6. 温州市龙湾区交通运输局智慧交通一期经费绩效自评复核报告

7. 温州市龙湾区交通运输局智慧交通经费绩效自评复核报告

8. 温州市龙湾区公路管理中心-农村公路小修保养

1温州市龙湾区交通运输局(汇总)2020年度部门决算.xls

2.温州市龙湾区交通运输局(本级)2020年度单位决算.docx

3.温州市龙湾区交通运输局(本级)2020年度单位决算.xls

4.温州市龙湾区公路管理中心2020年度单位决算.docx

5.温州市龙湾区公路管理中心2020年度单位决算.docx.xls

6.温州市龙湾区交通运输局智慧交通一期经费绩效自评复核报告.pdf

7.温州市龙湾区交通运输局智慧交通经费绩效自评复核报告.pdf

8.温州市龙湾区公路管理中心-农村公路小修保养.pdf

 






索引号 001008003002015/2021-40640
组配分类 2020年度 发布机构 温州市龙湾区交通运输局
生成日期 2021-09-29 公开方式 主动公开

温州市龙湾区交通运输局(汇总)2020年度部门决算

发布日期:2021-09-29 浏览次数: 来源:区交通局 字体:[ ]


一、概况...........................................................................................................(1)

(一)部门职责.................................................................................................(1)

(二)机构设置.................................................................................................(3)

二、2020年度部门决算公开表.........................................................................(3)

三、2020年度部门决算情况说明......................................................................(3)

(一)收入支出决算总体情况说明....................................................................(3)

(二)收入决算情况说明...................................................................................(4)

(三)支出决算情况说明...................................................................................(4)

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................(4)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................................(5)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..........................................(8)

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明......................................(9)

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................(10)

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...........................(12)

(十)机关运行经费支出说明............................................................................(13)

(十一)政府采购支出说明...............................................................................(13)

(十二)国有资产占有情况说明........................................................................(14)

(十三)预算绩效情况说明...............................................................................(14)

四、名词解释.....................................................................................................(19)

一、概况

(一)部门职责

1.贯彻实施综合交通运输发展战略、政策和标准,加快推进温州综合交通枢纽建设。负责起草相关规范性文件。负责交通运输领域综合改革。负责交通运输信用体系建设。会同有关部门推动综合交通产业发展,负责交通运输业培育。

2.组织编制综合交通体系规划,统筹区域、城乡交通发展,参与编制综合交通运输发展规划。负责编制并监督实施公路、水路、公共交通、综合交通运输枢纽等专项规划。会同有关部门编制机场专项规划,参与编制铁路(含国家铁路、地方铁路)、城市轨道交通(含市域铁路、地铁等,下同)专项规划。监督指导全区综合交通重大项目前期工作。

3.负责协调综合交通建设,统筹安排项目建设时序。监督指导全区公路、水路、机场、城市轨道交通、地方铁路建设及交通运输基础设施管理和维护。负责公路、水路、城市轨道交通、地方铁路建设行业管理。提出公路、水路、机场固定资产投资方向和规模建议。

4.负责协调推进综合运输发展,监督指导综合交通运输枢纽及城乡客货运有关设施管理。指导交通物流发展,会同有关部门拟订相关政策和标准。指导道路、水路等运输行业管理和轨道交通运营监督管理。依法承担渔业船舶检验和监督管理。

5.负责公路、水路、机场、城市轨道交通、公共交通和职权范围内港口的安全生产及应急管理。按规定协调国家重点物资和紧急客货运输。负责国省道运行监测和协调。指导航道网络、农村路网运行监测和协调。

6.负责交通工程质量监督管理行政执法,指导公路路政、道路运政、水路运政、航道行政等行政执法监督管理。负责交通运输行政审批监督管理。贯彻落实交通运输行业生态环境保护要求,指导公路、水路行业和港口岸线生态保护及修复、节能减排、污染防治等。

7.负责综合交通大数据管理,牵头构建数字交通服务体系。会同有关部门拟订交通领域科技发展规划,监督实施交通运输行业重大科技项目、技术标准和规范。

8.负责提出交通资金安排建议并监督使用。负责提出交通运输发展专项资金安排建议并监督实施。监督指导交通有关规费以及减轻企业负担相关政策实施。指导交通领域投融资平台和机制建设。会同有关部门加强交通运输国有企业监督管理。

9.负责民用机场地方管理工作。指导监督民用机场执行有关技术标准、规章制度。负责民航涉地综合协调和民航行业管理外的通用航空管理。

10.负责全区国防交通和交通领域军民融合相关工作。

11完成区委、区政府交办的其他任务。

12.有关职责分工。

关于综合交通规划。区交通运输局会同区发展和改革局、市自然资源和规划局龙湾分局等部门,建立综合交通规划编制和执行协调机制,由区发展和改革局负责与国民经济和社会发展规划的衔接合一,市自然资源和规划龙湾分局负责与国土空间规划的衔接合一。

(二)机构设置

从预算单位构成看,温州市龙湾区交通运输局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算

纳入温州市龙湾区交通运输局(汇总)2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 温州市龙湾区交通运输局(本级)

2. 温州市龙湾区公路管理中心

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计7,070.79万元,支出总计7,070.79万元,与2019年度相比,减少2,722.94万元,下降27.80%。主要原因是:与上年对比受疫情影了工程进度,同时因区域整治工程项目减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计7,070.79万元;包括财政拨款收入7,070.79万元(其中,一般公共预算4,464.68万元,政府性基金预算2,606.11万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计7,070.79万元,其中基本支出1,607.98万元,占22.74%;项目支出5,462.81万元,占77.26%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计7,070.79万元,支出总计7,070.79万元,与2019年相比,各减少2,722.94万元,下降27.80%。主要原因是与上年对比受疫情影了工程进度,同时因区域整治工程项目减少;财政拨款支出年初预算数3,505.07万元,完成年初预算的201.73%,主要原因是有预算追加,总执行超出年初预算。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,464.68万元,占本年支出合计的63.14%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少918.69万元,下降17.07%。主要原因是:与上年对比受疫情影了工程进度,同时因区域整治工程项目减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,464.68万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出137.83万元,占3.09%;卫生健康(类)支出74.14万元,占1.66%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出4,142.82万元,占92.79%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出109.89万元,占2.46%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,505.07万元,支出决算为4,464.68万元,完成年初预算的127.38%,主要原因是有预算追加,总执行超出年初预算。其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为102.82万元,支出决算为88.10万元,完成年初预算的85.68%,决算数小于预算数的主要原因机构改革人员减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为51.41万元,支出决算为44.05万元,完成年初预算的85.70%,决算数小于预算数的主要原因机构改革人员减

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为12.08万元,支出决算为5.68万元,完成年初预算的47.02%,决算数小于预算数的主要原因机构改革人员减少。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为21.70万元,支出决算为21.70万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是交通局行政单位无人员变动

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为56.60万元,支出决算为52.44万元,完成年初预算的92.65%。决算数小于预算数的主要原因机构改革人员减少。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为249.68万元,支出决算为291.52万元,完成年初预算的116.76%。决算数大于预算数的主要原因基本支出交通局人员支出有调高

交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为182.48万元,支出决算为150.34万元,完成年初预算的82.39%。决算数小于预算数的主要原因疫情影响街道治堵的指标调减,ETC推广发行宣传工作经费节约等支出减少。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为1,345.14万元,支出决算为510.19万元,完成年初预算的37.93%。决算数小于预算数的主要原因交通局上半年日常养护属于停止状态,导致项目支付执行率低。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。年初预算为1,351.06万元,支出决算为3,167.20万元,完成年初预算的234.42%。决算数大于预算数的主要原因专项国省道与农村公路大中修、综合整治结算尾款等项目增加。

交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对城市公交的补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为23.58万元,年初预算增加23.58万元。决算数大于预算数的主要原因专项省补公交补助增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为132.10万元,支出决算为109.89万元,完成年初预算的83.17%。决算数小于预算数的主要原因原因机构改革人员减少。

 (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,607.98万元,其中:

人员经费1,541.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、  绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助包括生活补助、医疗费补助、奖励金其他对个人和家庭的补助。

公用经费66.16万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出2,606.11万元,占本年支出合计的36.86%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少1,804.25万元,下降40.91%。主要原因是:因疫情上半年日常养护属于停止状态,工程项目减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出2,606.11万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出2,606.11万元,占100.00%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为2,606.11万元,无法计算完成年初预算比例,比年初预算增加2,606.11万元,主要原因是追加道路综合整治、道路养护专项资金。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2,606.11万元,无法计算完成年初预算比例,比年初预算增加2,606.11万元,决算数大于预算数的主要原因追加道路综合整治、道路养护专项资金

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为37.30万元,支出决算为25.35万元,完成预算的67.96%, 2020年度“三公”经费支出决算数于预算数的主要原因是因机构改革,4辆车划拨到市里运行费减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,增长0%,与上年持平,主要原因是无因公出国(境)费用;公务用车购置及运行维护费支出决算为25.29万元,占99.78%,与2019年度相比,增加19.43万元,增长331.50%,主要原因是原2019年省里已统一下拨经费并购置,因机构改革期间暂停办理手续,省补经费结转到2020年增加支出;公务接待费支出决算为0.06万元,占0.22%,与2019年度相比,减少0.07万元,下降54.17%,主要原因是本着厉行节约原则控制支出。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国(境)人员。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为36.80万元,支出决算为25.29万元,完成预算的68.72%。决算数于预算数的主要原因是因机构改革,4辆车划拨到市里运行费减少

公务用车购置预算数为24.30万元,支出决算为24.30万元(含购置税等附加费用),完成预算的100%。决算数于预算数的主要原因是原2019年省里已统一下拨经费并购置,因机构改革期间暂停办理手续,省补经费结转到2020年增加支出。主要用于经批准购置的1辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为12.5万元,支出0.99万元,完成预算的7.92%。决算数小于预算数的主要原因是因机构改革,4辆车划拨到市里运行费减少。主要用于1车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费预算数为0.5万元,支出决算为0.06万元,完成预算的12%。主要用于接待业务往来等支出。决算数小于预算数的主要原因是执行将本着厉行节约原则控制支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1团组,累计18人次。

外宾接待支出0万元,主要用于无接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出0.06万元,主要用于业务往来接待1团组,18人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为43.93万元,支出决算为31.73万元,完成年初预算的72.23%,决算数小于预算数的主要原因本着厉行节约原则控制支出;比2019年度减少45.99万元,下降68.99%,主要原因是本着厉行节约原则控制支出

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额564.07万元,其中:政府采购货物支出5.00万元、政府采购工程支出54.22万元、政府采购服务支出504.85万元。授予中小企业合同金额564.07万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额5.00万元,占政府采购支出总额的0.89%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,温州市龙湾区交通运输局本级及所属各单位共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,温州市龙湾区交通运输局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目19个,共涉及资金2,856.70万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度S332温强线2019年养护大中修-社田桥、G15沈海高速龙飞路至瓯江路段桥下空间利用工程等15个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金2,606.11万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。    

组织对“ETC推广发行宣传工作”“交通治堵工作经费”等19个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出2,856.70万元,政府性基金预算支出2,606.11万元。其中,对“智慧交通一期经费”“智慧交通经费”“农村公路小修保养”等项目分别委托“致同会计师事务所(特殊普通合伙)温州分所”“温州得恒财务管理咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,项目预期绩效目标编制需更加科学合理编制预期绩效目标,细化量化绩效目标,提高项目预期绩效目标与投入目标的匹配度。需强化项目过程管理,提高内部控制有效性。加快项目实施进度,保证财政资金的使用效益。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

温州市龙湾区交通运输局在2020年度部门决算中反映智慧交通经费及农村公路养护(县道)项目绩效自评结果。

智慧交通经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97.94分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为79.70万元,执行数为69.15万元,完成预算的86.76%。项目绩效目标完成情况:一是以龙湾区智慧城市示范区创建和全市智慧交通建设为契机,结合区交通管理指挥现状,以提高交通管理服务水平和指挥能力、掌握道路交通动态情况等为目标;二是充分集成现有资源,着力打造“智慧城市示范区”的智慧交通,纳入全市统筹建设的智慧交通体系,形成一个统一的信息共享,、全局控制、扁平化管理指挥平台。发现的问题及原因:一是该项目已完成高速动态称重系统、车牌自动识别系统和可变信息标志等内容建设,通过增加了非现场治超执法系统,实现24小时车辆运输动态监控。但2019年因机构改革原因,项目单位执法权调整,导致该系统无法发挥预定用途,项目效益未能完全体现。二是强化项目过程管理,提高内部控制有效性。下一步改进措施:一是聘请专业人员对动态监控时行管理;二是需增加聘请专业人员预算。













龙湾区财政支出项目绩效自评表

(2020年度)


金额单位:万元

项目单位名称(盖章)

温州市龙湾区交通运输局

项目名称

智慧交通经费

项目责任部门

办公室

项目负责人

陈剑波

联系电话

86968739

项目基本概况

上年结转

年初预算安排数

预算调整数

财政支付数

预算结余数

0

79.7

0

69.15

10.55

评价内容

分值

自评说明

自评得分

项目预算及预期绩效目标编制水平

10

本项目预算(即投入目标)编制科学、规范、合理,预期绩效目标申报完整,产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化,投入与项目产出、效果目标匹配。

10

预算执行率

10

执行率86.76%

7.94

项目组织管理水平

15

本项目由办公室负责,建立了采购服务招标等项目管理制度,并严格按相关制度执行。

15

资金支出合理合规

15

本项目支出明细内容符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定,且均在预算范围内,无与本项目预算不相符或无关的资金支出。

15

项目产出

30

在S332省道状元码头段建设智慧交通二期工程,该工程主要是货运车辆治超非现场执法系统的建设。并于2019年9月投入使用,对4000多辆车辆提供超限超载违法依据,并移送到交通执法部门进行处罚。该系统建成后从原来货车的超限率45%左右降到现在的8%,极大的保护了公路设施的安全

30

项目效益(效果)

20

该项目是货运车辆 “非现场治超执法系统”,是对违法超限超载车辆进行动态监控及后续处理相结合的执法模式。可以实现24小时车辆运输动态监控,包括车辆信息系统、非现场执法数据管理平台、网络通信存储系统等三部分构成。他的建设是公路超限执法从人防到计防的转变,并且对通过省道332龙湾段所有货运车辆实施24小时动态无盲区的监控,真正达到非现场执法。该系统建成后从原来货车的超限率45%左右降到现在的8%,极大的保护了公路设施的安全。

20

合计

100


97.94

自评结果

-

优秀90分≤得分≤100分

良好80分≤得分<90分


一般60分≤得分<80分


较差 得分<60分

优秀90分≤得分≤100分



单位负责人:

胡中海

项目负责人:

陈剑波

填表日期:

2021.4.21

 

农村公路养护(县道)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分91.75分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为173.00万元,执行数为107.33万元,完成预算的62.04%。项目绩效目标完成情况:一是路面日常养护,县道总长28.296公里,平均路面宽度12米,面积340752平方米;二是桥梁日常维护,共计桥梁16座。发现的问题及原因:一是该项目已申报预期绩效目标,但效益目标未设置量化指标,绩效目标编制水平有待进一步提高;二是项目预算执行率较低,仅有62.04%,项目预算执行率有待提高。下一步改进措施:一是重视项目预期绩效目标编报工作,科学预算,合理决策,如绩效目标的具体指标细化、量化,为绩效评价工作开展提供有效可比数据;二是加强项目预算执行管理,精确测算,合理投入,提高项目预算执行率。













龙湾区财政支出项目绩效自评表

(2020)


金额单位:万元

项目单位名称(盖章)

温州市龙湾区公路管理中心

项目名称

农村公路养护(县道)

项目责任部门

养护公司

项目负责人

章奇

联系电话

55881007

项目基本概况

上年结转

年初预算安排数

预算调整数

财政支付数

预算结余数

0

173

0

107.33

65.67

评价内容

分值

自评说明

自评得分

项目预算及预期绩效目标编制水平

10

本项目预算(即投入目标)编制科学、规范、合理,预期绩效目标申报完整,产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化,投入与项目产出、效果目标匹配。

10

预算执行率

10

该项目实际支出107.33万元,预算执行率为62%。

1.75

项目组织管理水平

15

本项目由公路养护公司负责,建立了工程施工招标项目管理制度,并严格按相关制度执行。

15

资金支出合理合规

15

本年项目支出明细内容包括工程费用。符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定,且均在预算范围内,无与本项目预算不相符或无关的资金支出。

15

项目产出

30

项目绩效产出目标为“县道农村公路日常小修保养维护内容”,实际完成了各类数字城管件、日常路面病害维修、其他应急类处置修复等。

30

项目效益(效果)

20

社会效益:项目预期社会效益指标值“消除路面安全隐患,保障道路正常通行”,项目完成后实现的具体效益指标值“路面坑洞修复率100%,数字城管件修复完成100%”,达到目标要求。

20

合计

100


91.75

自评结果

-

优秀90分≤得分≤100分

良好80分≤得分<90分


一般60分≤得分<80分


较差 得分<60分


-


单位负责人:


项目负责人:

章奇

填表日期:

2021.4.21

 

3.财政评价项目绩效评价结果

财政评价项目评价分别是智慧交通经费(一期、二期)与农村公路养护(县道)3个项目,评价结果均为良好。

  

4.部门评价项目绩效评价结果

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):指反映行政单位的基本支出。

23.交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

24.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(款):指反映公路养护支出。

25.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(款):反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

26.交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对城市公交的补贴(项):反映成品油价格改革财政对城市公交的补贴。

27.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(款):反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

 附件:

1. 温州市龙湾区交通运输局(汇总)2020年度部门决算

2. 温州市龙湾区交通运输局(本级)2020年度单位决算

3. 温州市龙湾区交通运输局(本级)2020年度单位决算

4. 温州市龙湾区公路管理中心2020年度单位决算

5. 温州市龙湾区公路管理中心2020年度单位决算

6. 温州市龙湾区交通运输局智慧交通一期经费绩效自评复核报告

7. 温州市龙湾区交通运输局智慧交通经费绩效自评复核报告

8. 温州市龙湾区公路管理中心-农村公路小修保养

1温州市龙湾区交通运输局(汇总)2020年度部门决算.xls

2.温州市龙湾区交通运输局(本级)2020年度单位决算.docx

3.温州市龙湾区交通运输局(本级)2020年度单位决算.xls

4.温州市龙湾区公路管理中心2020年度单位决算.docx

5.温州市龙湾区公路管理中心2020年度单位决算.docx.xls

6.温州市龙湾区交通运输局智慧交通一期经费绩效自评复核报告.pdf

7.温州市龙湾区交通运输局智慧交通经费绩效自评复核报告.pdf

8.温州市龙湾区公路管理中心-农村公路小修保养.pdf