索引号 | 001008003002051/2022-46300 | ||
组配分类 | 2021年度 | 发布机构 | 区公安分局 |
生成日期 | 2022-09-28 | 公开方式 | 主动公开 |
目录
一、概况.........................................................................................................(1)
(一)部门职责..............................................................................................(1)
(二)机构设置..............................................................................................(3)
二、2021年度部门决算公开表.......................................................................(3)
三、2021年度部门决算情况说明....................................................................(3)
(一)收入支出决算总体情况说明...................................................................(3)
(二)收入决算情况说明.................................................................................(3)
(三)支出决算情况说明.................................................................................(4)
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................(4)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................(4)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................(8)
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................(9)
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.............................(10)
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......................... (11)
(十)机关运行经费支出说明........................................................................(13)
(十一)政府采购支出说明............................................................................(14)
(十二)国有资产占有情况说明.....................................................................(14)
(十三)预算绩效情况说明............................................................................(14)
四、名词解释..................................................................................................(21)
一、概况
(一)部门职责
1. 贯彻执行党的方针、政策和国家法律、法规;落实好区委、区政府、上级公安机关的规定要求;部署、指导、监督全区公安工作。
2.掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析研判形势,研究提出对策措施;组织、指导110接处警和公安情报信息工作。
3.主管和指导经济、刑事犯罪等侦查工作。组织、指导全局公安刑事科学技术工作。
4.指导、监督全区公安机关依法查处危害社会治安秩序行为,依法管理危险物品、特种行业治安工作。组织、协调、指导重特大治安事件和突发性事件的处置和维稳处突工作,管理集会、游行、示威活动;组织、指挥公安特警队的处突防暴工作。配合、协调城市管理与行政执法过程中行使相对集中行政处罚权的相关工作。
5.按照权限,组织实施中国公民因私出入境管理、台湾居民回本区定居管理。会同有关部门开展非法入境、非法居留、非法就业外国人治理工作。组织和指导对出入境领域违法犯罪案件的查处。
6.组织、指导全区公安基层基础工作,完善社会治安防范体系;依法管理户籍、居民身份证、流动人口。组织、指导对全区国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作,负责对全区保安服务活动的监督管理工作。
7.管理看守所、治安拘留所。
8.组织、指导全区公安法制工作;指导、监督全区公安机关执法活动;承担行政复议、应诉、国家赔偿等案件的办理工作;指导、监督全区公安信访工作。
9.组织、协调、指导全区禁毒、缉毒工作。
10.按规定权限和分工,组织实施对来温的党和国家领导人、重要外宾以及重大活动、重要会议的安全警卫工作。
11.组织、指导出海船舶、船民管理,协助有关部门执行海上执法任务。
12.组织、指导全区公安科学技术和信息化工作;负责全区公安机关信息通信勤务保障工作的规划协调和组织指导;负责管理全区社会公共安全技术防范业务。
13.按规定权限,实施对公安机关及其人民警察的监督。组织全区公安机关督察工作,组织、指导维护公安民警执法权威工作。
14.组织实施分局综合实绩评估。
15.完成区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。
16.职能转变。坚持和发展新时代“枫桥经验”,全面提升推广枫桥警务模式,构建情报引领、科技支撑的立体化、精准化基层基础新生态,推动基层社会治理创新。以深入开展扫黑除恶专项斗争为龙头推进重点治理,服务保障经济高质量发展。深化公安领域“最多跑一次”改革,继续推进简政放权,加大警种之间的业务协同,进一步提升公安服务能力和服务水平。大力推动公安工作数字化转型,深化“云上公安、智能防控”大数据战略,提高预警、预测、预防水平,切实提高社会安全感和满意度。
(二)机构设置
从预算单位构成看,温州市公安局龙湾区分局部门决算包括:局本级决算,下属非独立核算事业单位3个,为龙湾区警察事物保障中心、龙湾区毒品预防中心和龙湾区新居民服务中心。
无纳入温州市公安局龙湾区分局部门2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。
二、2021年度部门决算公开表
详见附表。
三、2021年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计35,227.94万元,支出总计35,227.94万元,与2020年度相比,各增加1,877.45万元,增长5.63%。主要原因是:人员经费增加和项目视频网络监控租赁费经费的增加。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计34,793.26万元;包括财政拨款收入34,322.07万元(其中,一般公共预算33,531.06万元,政府性基金预算791.01万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计98.65%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入471.19万元,占收入合计1.35%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计34,624.77万元,其中基本支出25,478.67万元,占73.59%;项目支出9,146.10万元,占26.41%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计34,330.91万元,支出总计34,330.91万元,与2020年相比,各增加1,659.12万元,增长5.08%。主要原因是人员经费增加和项目视频网络监控租赁费经费的增加;财政拨款支出年初预算数31,498.58万元,完成年初预算的108.99%,主要原因是追加2020年绩效考核,人员职务职级变动预算调整追加。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出33,531.06万元,占本年支出合计的96.84%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2382.85万元,增长7.65%。主要原因是:人员经费增加和项目视频网络监控租赁费经费的增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出33531.06万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出10.76万元,占0.03%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出30,119.80万元,占89.83%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出1,502.40万元,占4.48%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出1,325.15万元,占3.95%;卫生健康(类)支出572.95万元,占1.71%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为30,547.61万元,支出决算为33,531.06万元,完成年初预算的109.77%,主要原因是追加2020年绩效考核,人员职务职级变动预算调整追加。其中:
一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)。年初预算为0万元,支出决算为10.00万元,无法计算完成年初预算比例,比年初预算增加10.00万元,决算数大于预算数的主要原因是司法救助专项经费和平安龙湾创建工作专项经费的增加。
一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.76万元,无法计算完成年初预算比例,比年初预算增加0.76万元,决算数大于预算数的主要原因是组织部划拨老干部工作专项经费。
公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。年初预算为14,655.25万元,支出决算为17,838.14万元,完成年初预算的121.72%,决算数大于预算数的主要原因是追加2020年绩效考核,人员职务职级变动预算调整追加。
公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为3,152.14万元,支出决算为2,806.70万元,完成年初预算的89.04%,决算数小于预算数的主要原因是智慧安防小区建设经费的核减。
公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)。年初预算为4,266.80万元,支出决算为2,737.92万元,完成年初预算的64.17%,决算数小于预算数的主要原因是部分视频网络监控系统租赁费在科学技术支出类列支。
公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)。年初预算为749.33万元,支出决算为844.91万元,完成年初预算的112.76%,决算数大于预算数的主要原因是绿森专案办案经费的增加。
公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项)。年初预算为46.00万元,支出决算为46.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是较好的完成了年初预算。
公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为60.44万元,无法计算完成年初预算比例,比年初预算增加60.44万元,决算数大于预算数的主要原因是事业人员考绩奖支出。
公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。年初预算为5,780.00万元,支出决算为5,785.70万元,完成年初预算的100.10%,决算数大于预算数的主要原因是项目保安员资格考试费项目的追加。
科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1,502.40万元,无法计算完成年初预算比例,比年初预算增加1,502.40万元,决算数大于预算数的主要原因是列支部分视频网络监控系统租赁费。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为883.43万元,支出决算为883.43万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是较好的完成了年初预算。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为441.71万元,支出决算为441.71万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是较好的完成了年初预算。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为572.95万元,支出决算为572.95万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是较好的完成了年初预算。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出25,478.67万元,其中:
人员经费23,984.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费1,494.05万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出791.01万元,占本年支出合计的2.28%。与2020年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少723.73万元,下降47.78%。主要原因是:宁田所建设工程、雪亮工程、公共场所无线网络租赁等项目经费有所下降。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出791.01万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出379.66万元,占48.00%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出411.35万元,占52.00%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为950.97万元,支出决算为791.01万元,完成年初预算的83.18%,主要原因是宁田所建设工程未完成结算。其中:
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算为560.00万元,支出决算为379.66万元,完成年初预算的67.80%,决算数小于预算数的主要原因是宁田所建设工程支出未完成结算。
其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。年初预算为390.97万元,支出决算为411.35万元,完成年初预算的105.21%,决算数大于预算数的主要原因是年中调增雪亮工程经费。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为396.90万元,支出决算为305.10万元,完成预算的76.87%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,增加0万元,增长0%,与上年持平,主要原因是无人员出国安排;公务用车购置及运行维护费支出决算为302.85万元,占99.26%,与2020年度相比,减少110.03万元,下降26.65%,主要原因是严格控制公务用车运行维护费;公务接待费支出决算为2.25万元,占0.74%,与2020年度相比,减少0.78万元,下降25.74%,主要原因是严格控制公务接待支出。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无人员出国安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:2021年度无开支内容。
(2)公务用车购置及运行维护费预算数为392.90万元,支出决算为302.85万元,完成预算的77.08%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车运行维护费。
公务用车购置预算数为160.00万元,支出决算为124.86万元(含购置税等附加费用),完成预算的78.04%。决算数小于预算数的主要原因是警车更新数量减少。主要用于经批准购置的8辆公务用车;
公务用车运行维护费预算数为232.90万元,支出177.98万元,完成预算的76.42%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车运行维护费支出。主要用于公安公务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2021年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为87辆。
(3)公务接待费预算数为4.00万元,支出决算为2.25万元,完成预算的56.25%。国内公务接待36批次,累计498人次。主要用于接待外来单位工作人员用餐等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待批次及人数下降。其中:
外事接待支出0万元,主要用于外宾接待支出。接待0批次,累计0人次。
其他国内公务接待支出2.25万元,主要用于接待外来单位工作人员用餐等支出。接待36批次,累计498人次。
(十)机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费年初预算数为1,338.55万元,支出决算为1,494.05万元,完成年初预算的111.62%,决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整追加公用经费;比2020年度增加118.66万元,增长8.63%,主要原因是2020年压减一般性支出。
(十一)政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额4,354.84万元,其中:政府采购货物支出451.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,902.93万元。授予中小企业合同金额132.09万元,占政府采购支出总额的3.03%。其中,授予小微企业合同金额32.40万元,占授予中小企业合同金额的24.53%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的14.69%。
(十二)国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日,温州市公安局龙湾区分局本级及所属各单位共有车辆87辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车57辆、特种专业技术用车30辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是中大巴车;单价50万元以上通用设备6台(套),单价100万元以上专用设备9台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,温州市公安局龙湾区分局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目43个,共涉及资金8,052.39万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对永中派出所新办公用房装修工程、雪亮工程等9个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金791.01万元,占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。 本年无国有资本经营预算项目。
未开展部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,本年无部门评价。
未开展整体支出绩效评价试点,本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
温州市公安局龙湾区分局在2021年度部门决算中反映视频网络监控系统租赁费及区行政中心安保项目绩效自评结果。
视频网络监控系统租赁费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为3866.25万元,执行数为3866.25万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是截止2021年底,在要害部位、乱点部位、主干道建成高清视频监控13316个;二是按时支付历年合同期内分期款项;三是完善升级社会治安防控体系建设。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。
龙湾区财政支出项目绩效自评表(2021年度)
金额单位:万元
项目名称 | 项目负责人 | |||||||||||||
项目单位 | 主管部门 | |||||||||||||
项目支出明细内容 | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A*100%) | ||||||||||
视频网络监控系统租赁费用 | ||||||||||||||
合计 | 100.00% | |||||||||||||
年度总体目标 | 年度绩效目标 | 全年实际完成情况 | ||||||||||||
年度绩效指标完成情况 | ||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分 | 未完成指标或偏离年初设定的绩效指标值的原因分析 | |||||||
截止2021年底建成监控数量 | ||||||||||||||
按时支付历年合同期内分期款项 | ||||||||||||||
完善升级社会治安防控体系建设 | ||||||||||||||
满意度 | ||||||||||||||
总分 | ||||||||||||||
自评结论 | 总分高于90分(含)的结论为“优”,90-80分(含)为“良”,80-60分(含)为“中”,低于60分为“差”。 | |||||||||||||
下一步拟采取的改进措施 | ||||||||||||||
其他说明 | ||||||||||||||
区行政中心安保项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为90.00万元,执行数为89.98万元,完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况:一是发放保安人员工资人数20人次;二是本年内按时完成工资发放;三是维护区府正常工作秩序。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。
龙湾区财政支出项目绩效自评表(2021年度)
金额单位:万元
项目名称 | 区行政中心安保 | 项目负责人 | 李超 | |||||||||||
项目单位 | 温州市公安局龙湾区分局 | 主管部门 | 特巡警大队 | |||||||||||
项目资金 (万元) | 项目支出明细内容 | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A*100%) | |||||||||
区行政中心安保费用 | 90 | 90 | 89.98 | 99.98% | ||||||||||
合计 | 90 | 90 | 89.98 | 99.98% | ||||||||||
年度总体目标 | 年度绩效目标 | 全年实际完成情况 | ||||||||||||
保证区行政中心保安队伍稳定,工作积极性高,工作正常开展,维护区府周边及区府机关单位稳定 | 有效保证了区行政中心保安队伍稳定,工作积极性高,工作正常开展,并进一步维护了区府周边及区府机关单位稳定 | |||||||||||||
年度绩效指标完成情况 | ||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分 | 未完成指标或偏离年初设定的绩效指标值的原因分析 | |||||||
产出指标 (50分) | 数量指标 | 发放保安人员工资人数 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
质量指标 | ||||||||||||||
时效指标 | 本年内完成 | 按时完成 | 按时完成 | 30 | 30 | |||||||||
成本指标 | ||||||||||||||
效益指标 (40分) | 经济效益指标 | |||||||||||||
社会效益指标 | 维护区府正常工作秩序 | 进一步维护 | 进一步维护 | 40 | 40 | |||||||||
生态效益指标 | ||||||||||||||
可持续影响指标 | ||||||||||||||
满意度 指标 (10分。无满意度指标时,该10分并入效益指标。) | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 1 | 1 | 10 | 10 | ||||||||
总分 | 100 | 100 | ||||||||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分(含)的结论为“优”,90-80分(含)为“良”,80-60分(含)为“中”,低于60分为“差”。 | ||||||||||||
下一步拟采取的改进措施 | 无 | |||||||||||||
其他说明 | ||||||||||||||
3.财政评价项目绩效评价结果
温州市公安局龙湾区分局在2021年度开展财政绩效自评复核项目5个,项目名称为软硬件运维专项经费、看守拘留等监理经费、龙湾公安分局地下停车场修缮提升工程、政投-宁田边防派出所营房装修工程、政投-永中派出所新办公用房装修工程。
“软硬件运维专项经费”财政绩效评价综述:根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数为104.16万元,整年执行数为104.16万元,完成预算的100.00%,项目复评得分84分,复评结论为“良”。
“看守拘留等监理经费”财政绩效评价综述:根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数为117.85万元,整年执行数为117.85万元,完成预算的100.00%,项目复评得分87分,复评结论为“良”。
“龙湾公安分局地下停车场修缮提升工程”财政绩效评价综述:根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数为100万元,整年执行数为68.94万元,完成预算的68.94%,项目复评得分80分,复评结论为“良”。
“政投-宁田边防派出所营房装修工程”财政绩效评价综述:根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数为150万元,整年执行数为26.17万元,完成预算的17.45%,项目复评得分66分,复评结论为“中”。
“政投-永中派出所新办公用房装修工程”财政绩效评价综述:根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数为320万元,整年执行数为202.65万元,完成预算的63.33%,项目复评得分80分,复评结论为“良”。
4.部门评价项目绩效评价结果
本年度未开展部门评价项目绩效评价,无相关内容。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项):指反映党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
18.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):指反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
19.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):指指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
20.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
21.公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项):指反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。
22.公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项):指反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。
23.公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项):指反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。
24.公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务等附属事业单位。
25.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):指反映其他用于公安方面的支出。
26.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):指反映其他用于技术研究与开发方面的支出。
27.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
28.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
29.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
30.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):指反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
31.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项):指反映其他政府性基金安排的支出。
附件2:温州市公安局龙湾区分局-软硬件运维专项经费项目经费绩效自评复评报告.pdf
附件3:温州市公安局龙湾区分局-看守、拘留等监理经费经费绩效自评复评报告.pdf
附件4:温州市公安局龙湾区分局-龙湾公安分局地下停车场修缮提升工程项目经费绩效自评复评报告.pdf
索引号 | 001008003002051/2022-46300 | ||
组配分类 | 2021年度 | 发布机构 | 区公安分局 |
生成日期 | 2022-09-28 | 公开方式 | 主动公开 |
目录 一、概况.........................................................................................................(1) (一)部门职责..............................................................................................(1) (二)机构设置..............................................................................................(3) 二、2021年度部门决算公开表.......................................................................(3) 三、2021年度部门决算情况说明....................................................................(3) (一)收入支出决算总体情况说明...................................................................(3) (二)收入决算情况说明.................................................................................(3) (三)支出决算情况说明.................................................................................(4) (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................(4) (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................(4) (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................(8) (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................(9) (八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.............................(10) (九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......................... (11) (十)机关运行经费支出说明........................................................................(13) (十一)政府采购支出说明............................................................................(14) (十二)国有资产占有情况说明.....................................................................(14) (十三)预算绩效情况说明............................................................................(14) 四、名词解释..................................................................................................(21) 一、概况 (一)部门职责 1. 贯彻执行党的方针、政策和国家法律、法规;落实好区委、区政府、上级公安机关的规定要求;部署、指导、监督全区公安工作。 2.掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析研判形势,研究提出对策措施;组织、指导110接处警和公安情报信息工作。 3.主管和指导经济、刑事犯罪等侦查工作。组织、指导全局公安刑事科学技术工作。 4.指导、监督全区公安机关依法查处危害社会治安秩序行为,依法管理危险物品、特种行业治安工作。组织、协调、指导重特大治安事件和突发性事件的处置和维稳处突工作,管理集会、游行、示威活动;组织、指挥公安特警队的处突防暴工作。配合、协调城市管理与行政执法过程中行使相对集中行政处罚权的相关工作。 5.按照权限,组织实施中国公民因私出入境管理、台湾居民回本区定居管理。会同有关部门开展非法入境、非法居留、非法就业外国人治理工作。组织和指导对出入境领域违法犯罪案件的查处。 6.组织、指导全区公安基层基础工作,完善社会治安防范体系;依法管理户籍、居民身份证、流动人口。组织、指导对全区国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作,负责对全区保安服务活动的监督管理工作。 7.管理看守所、治安拘留所。 8.组织、指导全区公安法制工作;指导、监督全区公安机关执法活动;承担行政复议、应诉、国家赔偿等案件的办理工作;指导、监督全区公安信访工作。 9.组织、协调、指导全区禁毒、缉毒工作。 10.按规定权限和分工,组织实施对来温的党和国家领导人、重要外宾以及重大活动、重要会议的安全警卫工作。 11.组织、指导出海船舶、船民管理,协助有关部门执行海上执法任务。 12.组织、指导全区公安科学技术和信息化工作;负责全区公安机关信息通信勤务保障工作的规划协调和组织指导;负责管理全区社会公共安全技术防范业务。 13.按规定权限,实施对公安机关及其人民警察的监督。组织全区公安机关督察工作,组织、指导维护公安民警执法权威工作。 14.组织实施分局综合实绩评估。 15.完成区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。 16.职能转变。坚持和发展新时代“枫桥经验”,全面提升推广枫桥警务模式,构建情报引领、科技支撑的立体化、精准化基层基础新生态,推动基层社会治理创新。以深入开展扫黑除恶专项斗争为龙头推进重点治理,服务保障经济高质量发展。深化公安领域“最多跑一次”改革,继续推进简政放权,加大警种之间的业务协同,进一步提升公安服务能力和服务水平。大力推动公安工作数字化转型,深化“云上公安、智能防控”大数据战略,提高预警、预测、预防水平,切实提高社会安全感和满意度。 (二)机构设置 从预算单位构成看,温州市公安局龙湾区分局部门决算包括:局本级决算,下属非独立核算事业单位3个,为龙湾区警察事物保障中心、龙湾区毒品预防中心和龙湾区新居民服务中心。 无纳入温州市公安局龙湾区分局部门2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。 二、2021年度部门决算公开表 详见附表。 三、2021年度部门决算情况说明 (一)收入支出决算总体情况说明 2021年度收入总计35,227.94万元,支出总计35,227.94万元,与2020年度相比,各增加1,877.45万元,增长5.63%。主要原因是:人员经费增加和项目视频网络监控租赁费经费的增加。 (二)收入决算情况说明 本年收入合计34,793.26万元;包括财政拨款收入34,322.07万元(其中,一般公共预算33,531.06万元,政府性基金预算791.01万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计98.65%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入471.19万元,占收入合计1.35%。 (三)支出决算情况说明 本年支出合计34,624.77万元,其中基本支出25,478.67万元,占73.59%;项目支出9,146.10万元,占26.41%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收入总计34,330.91万元,支出总计34,330.91万元,与2020年相比,各增加1,659.12万元,增长5.08%。主要原因是人员经费增加和项目视频网络监控租赁费经费的增加;财政拨款支出年初预算数31,498.58万元,完成年初预算的108.99%,主要原因是追加2020年绩效考核,人员职务职级变动预算调整追加。 (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2021年度一般公共预算财政拨款支出33,531.06万元,占本年支出合计的96.84%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2382.85万元,增长7.65%。主要原因是:人员经费增加和项目视频网络监控租赁费经费的增加。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2021年度一般公共预算财政拨款支出33531.06万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出10.76万元,占0.03%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出30,119.80万元,占89.83%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出1,502.40万元,占4.48%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出1,325.15万元,占3.95%;卫生健康(类)支出572.95万元,占1.71%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为30,547.61万元,支出决算为33,531.06万元,完成年初预算的109.77%,主要原因是追加2020年绩效考核,人员职务职级变动预算调整追加。其中: 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)。年初预算为0万元,支出决算为10.00万元,无法计算完成年初预算比例,比年初预算增加10.00万元,决算数大于预算数的主要原因是司法救助专项经费和平安龙湾创建工作专项经费的增加。 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.76万元,无法计算完成年初预算比例,比年初预算增加0.76万元,决算数大于预算数的主要原因是组织部划拨老干部工作专项经费。 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。年初预算为14,655.25万元,支出决算为17,838.14万元,完成年初预算的121.72%,决算数大于预算数的主要原因是追加2020年绩效考核,人员职务职级变动预算调整追加。 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为3,152.14万元,支出决算为2,806.70万元,完成年初预算的89.04%,决算数小于预算数的主要原因是智慧安防小区建设经费的核减。 公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)。年初预算为4,266.80万元,支出决算为2,737.92万元,完成年初预算的64.17%,决算数小于预算数的主要原因是部分视频网络监控系统租赁费在科学技术支出类列支。 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)。年初预算为749.33万元,支出决算为844.91万元,完成年初预算的112.76%,决算数大于预算数的主要原因是绿森专案办案经费的增加。 公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项)。年初预算为46.00万元,支出决算为46.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是较好的完成了年初预算。 公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为60.44万元,无法计算完成年初预算比例,比年初预算增加60.44万元,决算数大于预算数的主要原因是事业人员考绩奖支出。 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。年初预算为5,780.00万元,支出决算为5,785.70万元,完成年初预算的100.10%,决算数大于预算数的主要原因是项目保安员资格考试费项目的追加。 科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1,502.40万元,无法计算完成年初预算比例,比年初预算增加1,502.40万元,决算数大于预算数的主要原因是列支部分视频网络监控系统租赁费。 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为883.43万元,支出决算为883.43万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是较好的完成了年初预算。 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为441.71万元,支出决算为441.71万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是较好的完成了年初预算。 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为572.95万元,支出决算为572.95万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是较好的完成了年初预算。 (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出25,478.67万元,其中: 人员经费23,984.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。 公用经费1,494.05万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 2021年度政府性基金预算财政拨款支出791.01万元,占本年支出合计的2.28%。与2020年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少723.73万元,下降47.78%。主要原因是:宁田所建设工程、雪亮工程、公共场所无线网络租赁等项目经费有所下降。 2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 2021年度政府性基金预算财政拨款支出791.01万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出379.66万元,占48.00%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出411.35万元,占52.00%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。 3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为950.97万元,支出决算为791.01万元,完成年初预算的83.18%,主要原因是宁田所建设工程未完成结算。其中: 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算为560.00万元,支出决算为379.66万元,完成年初预算的67.80%,决算数小于预算数的主要原因是宁田所建设工程支出未完成结算。 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。年初预算为390.97万元,支出决算为411.35万元,完成年初预算的105.21%,决算数大于预算数的主要原因是年中调增雪亮工程经费。 (八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。 1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。 2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。 2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。 2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。 3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。 2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。 (九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为396.90万元,支出决算为305.10万元,完成预算的76.87%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。 2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,增加0万元,增长0%,与上年持平,主要原因是无人员出国安排;公务用车购置及运行维护费支出决算为302.85万元,占99.26%,与2020年度相比,减少110.03万元,下降26.65%,主要原因是严格控制公务用车运行维护费;公务接待费支出决算为2.25万元,占0.74%,与2020年度相比,减少0.78万元,下降25.74%,主要原因是严格控制公务接待支出。具体情况如下: (1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无人员出国安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:2021年度无开支内容。 (2)公务用车购置及运行维护费预算数为392.90万元,支出决算为302.85万元,完成预算的77.08%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车运行维护费。 公务用车购置预算数为160.00万元,支出决算为124.86万元(含购置税等附加费用),完成预算的78.04%。决算数小于预算数的主要原因是警车更新数量减少。主要用于经批准购置的8辆公务用车; 公务用车运行维护费预算数为232.90万元,支出177.98万元,完成预算的76.42%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车运行维护费支出。主要用于公安公务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2021年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为87辆。 (3)公务接待费预算数为4.00万元,支出决算为2.25万元,完成预算的56.25%。国内公务接待36批次,累计498人次。主要用于接待外来单位工作人员用餐等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待批次及人数下降。其中: 外事接待支出0万元,主要用于外宾接待支出。接待0批次,累计0人次。 其他国内公务接待支出2.25万元,主要用于接待外来单位工作人员用餐等支出。接待36批次,累计498人次。 (十)机关运行经费支出说明 2021年度机关运行经费年初预算数为1,338.55万元,支出决算为1,494.05万元,完成年初预算的111.62%,决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整追加公用经费;比2020年度增加118.66万元,增长8.63%,主要原因是2020年压减一般性支出。 (十一)政府采购支出说明 2021年度政府采购支出总额4,354.84万元,其中:政府采购货物支出451.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,902.93万元。授予中小企业合同金额132.09万元,占政府采购支出总额的3.03%。其中,授予小微企业合同金额32.40万元,占授予中小企业合同金额的24.53%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的14.69%。 (十二)国有资产占有情况说明 截至2021年12月31日,温州市公安局龙湾区分局本级及所属各单位共有车辆87辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车57辆、特种专业技术用车30辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是中大巴车;单价50万元以上通用设备6台(套),单价100万元以上专用设备9台(套)。 (十三)预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,温州市公安局龙湾区分局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目43个,共涉及资金8,052.39万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对永中派出所新办公用房装修工程、雪亮工程等9个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金791.01万元,占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。 本年无国有资本经营预算项目。 未开展部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,本年无部门评价。 未开展整体支出绩效评价试点,本年无部门整体支出绩效评价。 本年无下属部门整体支出绩效评价。 2.部门决算中项目绩效自评结果 温州市公安局龙湾区分局在2021年度部门决算中反映视频网络监控系统租赁费及区行政中心安保项目绩效自评结果。 视频网络监控系统租赁费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为3866.25万元,执行数为3866.25万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是截止2021年底,在要害部位、乱点部位、主干道建成高清视频监控13316个;二是按时支付历年合同期内分期款项;三是完善升级社会治安防控体系建设。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。 龙湾区财政支出项目绩效自评表(2021年度) 金额单位:万元
区行政中心安保项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为90.00万元,执行数为89.98万元,完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况:一是发放保安人员工资人数20人次;二是本年内按时完成工资发放;三是维护区府正常工作秩序。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。 龙湾区财政支出项目绩效自评表(2021年度) 金额单位:万元
3.财政评价项目绩效评价结果 温州市公安局龙湾区分局在2021年度开展财政绩效自评复核项目5个,项目名称为软硬件运维专项经费、看守拘留等监理经费、龙湾公安分局地下停车场修缮提升工程、政投-宁田边防派出所营房装修工程、政投-永中派出所新办公用房装修工程。 “软硬件运维专项经费”财政绩效评价综述:根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数为104.16万元,整年执行数为104.16万元,完成预算的100.00%,项目复评得分84分,复评结论为“良”。 “看守拘留等监理经费”财政绩效评价综述:根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数为117.85万元,整年执行数为117.85万元,完成预算的100.00%,项目复评得分87分,复评结论为“良”。 “龙湾公安分局地下停车场修缮提升工程”财政绩效评价综述:根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数为100万元,整年执行数为68.94万元,完成预算的68.94%,项目复评得分80分,复评结论为“良”。 “政投-宁田边防派出所营房装修工程”财政绩效评价综述:根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数为150万元,整年执行数为26.17万元,完成预算的17.45%,项目复评得分66分,复评结论为“中”。 “政投-永中派出所新办公用房装修工程”财政绩效评价综述:根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数为320万元,整年执行数为202.65万元,完成预算的63.33%,项目复评得分80分,复评结论为“良”。 4.部门评价项目绩效评价结果 本年度未开展部门评价项目绩效评价,无相关内容。 四、名词解释 1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。 2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。 11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 17.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项):指反映党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。 18.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):指反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。 19.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):指指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 20.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 21.公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项):指反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。 22.公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项):指反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。 23.公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项):指反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。 24.公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务等附属事业单位。 25.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):指反映其他用于公安方面的支出。 26.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):指反映其他用于技术研究与开发方面的支出。 27.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 28.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 29.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 30.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):指反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。 31.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项):指反映其他政府性基金安排的支出。
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